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企業(yè)新聞

國融資產(chǎn)落實(shí)“三個(gè)舉措”推動(dòng)內審工作高質(zhì)高效開(kāi)展
2023-12-12

今年下半年,為了更好地精細化管理國有資產(chǎn),我公司遵循“抓住重點(diǎn)、掃除盲點(diǎn)、澆透一點(diǎn)”審計工作思路,緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展穩定各項重點(diǎn)工作任務(wù),結合全年審計工作要點(diǎn)安排,不斷完善國有企業(yè)審計方式方法,推動(dòng)內審工作提質(zhì)增效,有效發(fā)揮了風(fēng)險管理“第三道防線(xiàn)”作用。

抓住重點(diǎn),加強審計監督。公司緊緊圍繞“業(yè)務(wù)開(kāi)展”和“責任落實(shí)”兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節,不斷創(chuàng )新審計組織方式,拓展審計精度廣度,圍繞“發(fā)展面”、聚焦“風(fēng)險點(diǎn)”,著(zhù)力揭示存在的問(wèn)題。在公司黨委的領(lǐng)導下,確保責任部門(mén)高質(zhì)量履行審計、監督職責,推動(dòng)各職能部門(mén)之間互查,并結合子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)針對性開(kāi)展下屬子公司財務(wù)審計工作,有效發(fā)揮了審計的“尖兵”和“利劍”作用。

強化整改,促進(jìn)成果運用。在審計整改中,公司加強部門(mén)協(xié)調聯(lián)動(dòng)、密切配合,壓緊壓實(shí)整改責任,共同跟蹤落實(shí)好整改責任和整改成效,推動(dòng)形成整改工作合力。建立整改長(cháng)效機制,及時(shí)跟蹤督促整改工作任務(wù)落實(shí)情況,對整改不到位的重要事項認真分析問(wèn)題背后存在的機制缺陷和制度漏洞,舉一反三、加強管理,防止同質(zhì)同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。定期開(kāi)展“回頭看”,堅決防止敷衍整改、虛假整改和邊改邊犯等問(wèn)題發(fā)生,對于需要長(cháng)期解決的問(wèn)題,統籌安排,明確階段目標和完成時(shí)限,按計劃時(shí)限扎實(shí)推進(jìn)。

完善機制,強化內部管理。今年來(lái),制定了《內部審計監督管理辦法》等制度,為科學(xué)開(kāi)展企業(yè)內審指明了方向和路徑。同時(shí),積極創(chuàng )新工作舉措,建立健全信息共享機制,強化審計管理日常監測,履行內審指導監督職責,持續開(kāi)展以審代訓加大內審人員專(zhuān)業(yè)技能培訓,以完善的機制建設,進(jìn)一步提升國有企業(yè)內部審計地位,有效解決了國企內審獨立性不強的問(wèn)題,助力公司高質(zhì)量發(fā)展邁上一個(gè)新臺階。

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