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業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

加強內部審計管理,發(fā)揮審計監督作用,國融公司組織財務(wù)內審
2023-01-05

為加強企業(yè)內部管理,規避企業(yè)內部風(fēng)險,國融公司財務(wù)審計部組織了首次針對財務(wù)審計的內審,對公司管理的南通金谷大廈有限公司和南通方拓消防有限公司的財務(wù)情況進(jìn)行了自查自糾。

在為期10天的內審工作中,審計人員結合企業(yè)實(shí)際情況,根據查閱財務(wù)檔案、核查財務(wù)憑證及對照企業(yè)的相關(guān)政策,對公司財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性,固定資產(chǎn)折舊合理性以及三公經(jīng)費審批等事項展開(kāi)工作。內審結束后大家還進(jìn)行了相互的學(xué)習和交流,探討在工作中出現的問(wèn)題,及時(shí)提出自己的建議,避免自己在今后工作中有類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。

道過(guò)這次內部審計,不僅提升了審計人員的審計水平,為公司后期開(kāi)展內審積累了經(jīng)驗,健全了公司內部管理制度,防止管理漏洞及資產(chǎn)流失,財務(wù)管理進(jìn)一步規范化。

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