加強內部控制 夯實(shí)基礎管理
2011-07-13
----集團完善制度加強資金費用審批管理 為了規范集團資金、費用審批程序,明確審批權限,根據《會(huì )計法》、《內部會(huì )計控制基本規范》以及《公司內部財務(wù)管理辦法》等法規,結合本公司的實(shí)際情況,財務(wù)審計部近日制定了《公司資金、費用審批管理暫行辦法》,辦法對資金、費用審批原則、審批權限、審批程序作了具體規定;明確了“便捷、高效、可控”、“大額資金使用、費用支出 集體決策”和“分級授權審批”三大原則。 該辦法經(jīng)集團黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò),現已開(kāi)始實(shí)行。集團副總經(jīng)理周崇慶指出,制度出臺后必須嚴格對照執行,切實(shí)加強內部控制,杜絕違規行為,促進(jìn)財務(wù)基礎管理工作上新臺階。 (財務(wù)審計部) |